Kuidas esitada makse kodupõhise ettevõtte jaoks

Peate oma ettevõtte mis tahes kasumist või kahjumist teatama nii siseriiklikule tuluteenistusele (IRS) kui ka oma osariigi maksuametile. Maksude esitamiseks laadige IRS-i veebisaidilt alla vajalikud vormid ja juhised. Seejärel mõelge välja, kas teil on õigus oma kodukontori äritegevusest maha arvata. Kuna maksuseadustik on keeruline, soovitame küsimuste või probleemide korral pöörduda abi saamiseks raamatupidaja poole.

1
Hankige õiged vormid, kui olete füüsilisest isikust ettevõtja. Füüsilisest isikust ettevõtjad esitavad vormi 1040 ja ajakava C. Mõlemad saate alla laadida IRS-i veebisaidilt. Laadige kindlasti alla ka juhised. Samuti peate kinni pidama füüsilisest isikust ettevõtja maksu, seega peaksite alla laadima ajakava SE ja selle juhised.

2
Hankige õiged vormid, kui olete LLC. Kõik LLC-d peavad esitama kas füüsilisest isikust ettevõtja, ettevõtte või partnerluse. Föderaalne maksuseadustik on klassifitseerinud mõned LLC-d ettevõteteks. Enamik LLC-sid võib siiski valida klassifikatsiooni, esitades vormi 8832. Üldjuhul vajate LLC-na föderaalmaksude maksmiseks järgmisi vorme: Kui olete LLC üksikliige, esitage vorm 1040 ja loend C nagu üksikettevõtja. kui olete seltsing, esitage seltsingu maksudeklaratsiooni vorm 1065. Kui esitate ettevõttena, esitage vorm 1120, mis on ettevõtte tuludeklaratsioon.

3
Laadige alla ettevõtte õiged vormid. Ettevõtted peavad täitma kas vormi 1120 või vormi 1120-A, USA ettevõtte tulumaksu deklaratsiooni. Kummagi vormi ja selle juhised saate alla laadida IRS-i veebisaidilt. Ettevõtted võivad samuti olla kohustatud tasuma tööjõumakse: sotsiaalkindlustus-, meditsiini- ja töötusmaksu. Peate alla laadima vastavad vormid ja nende juhised, mis on saadaval IRS-i veebisaidil.

4
Hankige partnerluse vormid. Partnerlusena peate esitama vormi 1065, USA partnerlustulu tagastamine. Selle vormi ja selle juhised saate alla laadida IRS-i veebisaidilt. Võimalik, et peate maksma ka tööjõumakse. Tööhõivemaksud hõlmavad sotsiaalkindlustus-, meditsiini- ja föderaalseid töötusmakse. Peate alla laadima vormi 940, tööandja iga-aastase föderaalse töötuse (FUTA) maksudeklaratsiooni vorm 941, tööandja kvartaalse föderaalse maksudeklaratsiooni või vormi 943, tööandja föderaalse maksudeklaratsiooni A-vormi. Töötajad. Laadige alla ka nende juhised.

5
Hankige oma osariigi maksuvormid. Samuti peate maksma riigimaksu. Peaksite võtma ühendust oma osariigi tulude osakonnaga (või samaväärse asutusega) ja hankima oma osariigis kohaldatavad vormid. Pange tähele oma osariigi ettevõtlusmaksude esitamise tähtaega, mis ei pruugi olla sama tähtaeg kui föderaalmaksude esitamise tähtaeg.

6
Kontrollige, kas teie kodukontor vastab nõuetele. Kodukontori mahaarvamist ei saa teha lihtsalt seetõttu, et töötate oma kodus. Selle asemel peate vastama teistele kriteeriumidele. Lugege IRS-i väljaannet 587, et kontrollida, kas olete kvalifitseerunud. Üldiselt peavad kvalifitseerumiseks olema tõesed järgmised: peate kodukontorit kasutama regulaarselt ja ainult äritegevuseks. Näiteks ei kvalifitseeru teie köögilaud “kodukontoriks”, kuna sööte ka köögis. Kui aga kasutate kontorina lisaruumi, saate tavaliselt maha arvata kodukontori. Kodukontor peab olema teie peamine tegevuskoht. See tähendab, et kasutate kodukontorit “oluliselt” ja “regulaarselt” oma tegevuskohana.

7
Arvutage mahaarvamine. Kodukontori mahaarvamise arvutamiseks on kaks erinevat viisi. Saate arvutada “lihtsustatud” meetodil või arvutades “tegelikud kulud” (mida ta nimetas ka “tavaliseks” meetodiks). Lihtsustatud meetodi korral korrutate kasutatud ruutjalga 5 dollariga. Saate nõuda ainult 300 ruutjalga. Seega, kui teie kodukontor on 200 ruutjalga, võite nõuda mahaarvamist 1000 dollarit. Tavalise (“tegelike kulude”) meetodi alusel saate maha arvata hüpoteegi intressid, kindlustuse, remondi, kommunaalkulud ja amortisatsioon. Üldjuhul põhineb taotletav summa teie kodu ettevõttele pühendatud protsendil.

8
Täitke vorm 8829. Täitke see vorm, kui kasutate oma kodukontori mahaarvamise arvutamiseks meetodit “tegelikud kulud”. Vormi ja juhised saate alla laadida IRS-i veebisaidilt. Vormil küsitakse järgmist teavet: kodu kasutatav ala ettevõttele eluasemelaenu intresside kogupindala kinnisvaramaksud, kindlustus, remont ja hoolduskommunaalkulud teie kodu amortisatsioon

9
Täitke C-graafik üksikettevõtjana. Selle ajakava täidate ka siis, kui olete üheliikmeline LLC, kes otsustab esitada üksikettevõtjana. Kasutate seda vormi oma ettevõtte kasumi või kahjumi arvutamiseks, mille esitate seejärel vormil 1040. Üldjuhul küsitakse loendis C järgmist teavet: sotsiaalkindlustusnumber, tööandja identifitseerimisnumber (kui see on kohaldatav), brutotulud või müügideklaratsioonid ja hüvitised, kulu müüdud kaubad brutokasum ja brutotulu ärikulude mahaarvamised puhaskasum või -kahjum

10
Täitke vorm 1120 ettevõttena. Sellel vormil esitate oma ettevõtte tulud. Võite taotleda ka mahaarvamisi. Kui te pole seda kunagi varem täitnud, lugege juhiseid ja jätkake rida-realt, veendudes, et saate aru, kas peate millestki teatama. Üldjuhul küsib vorm järgmist: tööandja identifitseerimisnumber koguvara asutamise kuupäev brutotulu või müügitulu ja mahaarvamine müüdud kaupade maksumus brutokasum dividendid ja intressid mahaarvamised maksustatav tulu

11
Täitke vorm 1065, kui olete partnerlus. Seltsing tulumaksu ei maksa. Siiski peab ta esitama iga-aastase teabedeklaratsiooni. Seda saate teha vormil 1065. Lugege juhiseid ja sisestage kogu asjakohane teave. Vorm küsib järgmist: tööandja identifitseerimisnumber koguvarade kuupäev teie ettevõtte asutamise kuupäev ärikood number partnerluse kontaktteave, sealhulgas nimi ja asukoht brutolaekumised või müügitagastused ja toetused müüdud kaupade kulud brutokasum kogutulu mahaarvamised

12
Föderaalse töötusmaksu maksmiseks täitke vorm 940. Kasutage seda vormi, et arvutada, kui palju peate maksma töötusmaksu. Võimalik, et peate selle vormi täitma, kui olete ettevõte või seltsing või kui olete LLC, mis otsustab esitada ettevõtte või partnerluse. Vormis küsitakse järgmist teavet: tööandja identifitseerimisnumber ja ärinimiaadress osariik või osariigid, kus pidite maksma osariigi töötusmaksu kogumakseid kõikidele töötajatele. kolmandast osapoolest määratud isiku (nt maksuhalduri) aastanimi

13
Täitke vorm 941, tööandja kvartaalne föderaalne maksudeklaratsioon. Kasutage seda vormi, et teatada, kui palju tulu-, sotsiaalkindlustus- ja/või meditsiinimaksu te oma töötajate palgatšekkidest kinni pidasite. Võimalik, et peate selle vormi täitma, kui esitate avalduse ettevõtte või partnerlusena või kui olete LLC, kes otsustab esitada avalduse ettevõtte või partnerlusena. Vorm küsib järgmist teavet: tööandja identifitseerimisnumber nimi ja ärinimi aadress maksuperiood töötajate arv, kes said hüvitist, töötasu, jootraha ja muud hüvitist hüvitiselt kinnipeetud föderaalse tulumaksu summa mis tahes korrigeerimine pärast korrigeerimisi

14
Koguge oma maksudeklaratsioon. Koguge kokku kõik oma ajakavad ja vormid ning seadke need järjekorda. Samuti tehke oma dokumentide jaoks kogu komplektist koopia. Lugege juhiseid, et saada teavet selle kohta, kuhu oma tagastus postitada. Tavaliselt sõltub aadress teie asukohast. Kui olete maksu võlgu, ärge unustage tasumist. Maksmiseks on palju erinevaid viise. Näiteks saate maksta tšeki/maksekorraldusega, veebis või telefoni teel makstes. Lugege juhiseid, mis annavad teile teada, kuidas maksta. Kui kirjutate tšeki või maksekorralduse, tehke see väljamakstavaks USA riigikassale.

15
Otsige raamatupidajat. Kui teil on küsimusi, peaksite kohtuma raamatupidaja või muu kvalifitseeritud maksuspetsialistiga. Kõige parem on esitada oma maksud kohe esimesel korral, nii et lahendage kõik segadused kohtumise kokkuleppimisega. Raamatupidaja leiate, vaadates oma telefoniraamatut või küsides mõnelt teiselt ettevõttelt, kas nad soovitaksid oma raamatupidajat. Soovitusi saate ka ühendust võttes teie osariigi atesteeritud raamatupidajate selts. Paljud riigiühingud pakuvad suunamisteenust.

16
Otsige tasuta abi. Vabatahtliku tulumaksuabi (VITA) programm pakub tasuta maksuabi puuetega või piiratud inglise keele oskusega inimestele, samuti neile, kes teenivad 54 000 dollarit või vähem. Võite kohtuda IRS-i sertifitseeritud vabatahtlikuga, kes saab abi esitada. Teie lähedal asuva VITA leiate, helistades numbril 800-906-9887. VITA aitab ainult üksikisikuid, mitte ettevõtteid, seega peaksite nendega ühendust võtma ainult siis, kui olete füüsilisest isikust ettevõtja. , või kui vajate abi oma isikliku maksudeklaratsiooniga. VITA ei aita C-graafikuga, kui äritegevusest on kahju.

17
Leppige kokku kohtumine raamatupidajaga. Koguge kokku kõik oma finantsdokumendid ja maksuvormid ning viige need raamatupidajale. Ta esitab teile põhiküsimusi, et teie olukorda mõista. Samuti peaksite tõsiselt mõtlema sellele, kas palgata raamatupidaja, kes täidaks teie maksud ja esitaks need teie eest. Ärge oodake viimase hetkeni. Raamatupidajad kannatavad maksuhooajal tavaliselt hädas. Võimaluse korral pöörduge abi saamiseks aegsasti enne esitamise tähtaega.

18
Raamatupidamistarkvara ostmine. Turul on palju tarkvaraprogramme, mis aitavad teil ettevõtte maksude deklareerimisel. Peaksite uurima hindu ja võimalusi Internetis. Näiteks aitab mõni tarkvara teie osariigi deklaratsiooni esitamisel, teine ​​tarkvara aga mitte. Populaarsemate tarkvaraprogrammide hulgas on: Turbo TaxH&R BlockJackson Hewitt Online